(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:图3-2界面,
(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
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